Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
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Auteur Pierre Schick
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Audit interne et référentiels de risques / Pierre Schick
Titre : Audit interne et référentiels de risques : vers la maîtrise des risques et la performance de l'audit Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Schick, Auteur ; Jacques Vera, Auteur ; Olivier Bourrouilh-Parège, Auteur ; Patrick Parent, Préfacier, etc. ; [et al.], Auteur Editeur : Paris [France] : Dunod Année de publication : 2014 Collection : Fonctions de l'entreprise Importance : 1 vol. (XI-355 p.) Présentation : ill., graph. Format : 24 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-070802-4 Langues : Français Catégories : GESTION:658 Administration et gestion des entreprises Mots-clés : Vérification interne Contrôle de gestion Résumé : Toute organisation doit se fixer des objectifs, mais pour les atteindre, elle est confrontée à une multitude de risques dont le contrôle interne doit garantir la maîtrise.
Afin de s’en assurer, les directions se dotent d’un support d’évaluation et de surveillance : l’audit interne.
Vous trouverez dans ce livre une synthèse de ce qu’il faut savoir pour conduire une action de maîtrise des risques sur les principales activités et processus de l’organisation.
Enrichie de nombreux retours d’expérience, la nouvelle édition présente des repères méthodologiques et des fiches pratiques opérationnelles nécessaires à la conduite d’une mission d’audit, efficace et efficiente.
Elle est complétée par quinze référentiels de risques qui s’appuient sur les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques préconisés par l’AMF et le nouveau référentiel COSO.
Cet ouvrage propose aux auditeurs et contrôleurs internes une démarche performante de gestion des risques, qui permet de gagner en qualité, rapidité et intégrité, en s’appuyant sur la solution informatique innovante ROK.Audit interne et référentiels de risques : vers la maîtrise des risques et la performance de l'audit [texte imprimé] / Pierre Schick, Auteur ; Jacques Vera, Auteur ; Olivier Bourrouilh-Parège, Auteur ; Patrick Parent, Préfacier, etc. ; [et al.], Auteur . - Paris (France) : Dunod, 2014 . - 1 vol. (XI-355 p.) : ill., graph. ; 24 cm.. - (Fonctions de l'entreprise) .
ISBN : 978-2-10-070802-4
Langues : Français
Catégories : GESTION:658 Administration et gestion des entreprises Mots-clés : Vérification interne Contrôle de gestion Résumé : Toute organisation doit se fixer des objectifs, mais pour les atteindre, elle est confrontée à une multitude de risques dont le contrôle interne doit garantir la maîtrise.
Afin de s’en assurer, les directions se dotent d’un support d’évaluation et de surveillance : l’audit interne.
Vous trouverez dans ce livre une synthèse de ce qu’il faut savoir pour conduire une action de maîtrise des risques sur les principales activités et processus de l’organisation.
Enrichie de nombreux retours d’expérience, la nouvelle édition présente des repères méthodologiques et des fiches pratiques opérationnelles nécessaires à la conduite d’une mission d’audit, efficace et efficiente.
Elle est complétée par quinze référentiels de risques qui s’appuient sur les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques préconisés par l’AMF et le nouveau référentiel COSO.
Cet ouvrage propose aux auditeurs et contrôleurs internes une démarche performante de gestion des risques, qui permet de gagner en qualité, rapidité et intégrité, en s’appuyant sur la solution informatique innovante ROK.Réservation
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Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 658.1741-1 658.1741-1 Livre interne BIBLIOTHEQUE CENTRALE Gestion (bc) Disponible 657.9.369-01 657.9.369-01 Livre interne BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES Comptabilité (ECO) Disponible 657.9.369-02 657.9.369-02 Livre interne BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES Comptabilité (ECO) Disponible 657.9.369-03 657.9.369-03 Livre d'enseignant SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) Comptabilité (SEE) Disponible 657.9.369-04 657.9.369-04 Livre d'enseignant SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) Comptabilité (SEE) Disponible 657.9.369-05 657.9.369-05 Livre d'enseignant SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) Comptabilité (SEE) Disponible 657.9.369-06 657.9.369-06 Livre d'enseignant SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) Comptabilité (SEE) Disponible Mémento d'audit interne / Pierre Schick
Titre : Mémento d'audit interne : méthode de conduite d'une mission Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre Schick, Auteur ; Serge Evraert, Préfacier, etc. ; Jacques Vera, Préfacier, etc. Editeur : Paris [France] : Dunod Année de publication : 2007 Collection : Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance Importance : 1 vol. (XIV-217 p.) Présentation : ill. Format : 22 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050590-6 Langues : Français Catégories : GESTION:658 Administration et gestion des entreprises Mots-clés : Vérification interne France Guides manuels Résumé : Cet ouvrage expose, à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne. Il présente, avec de nombreux exemples et applications pratiques, les étapes permettant d'améliorer l'efficacité d'une mission. La méthode proposée s'appuie sur les normes professionnelles de l'audit et, pour le contrôle interne, sur les travaux récents de l'AMF dont est issu le cadre de référence. L'ouvrage aborde successivement : l'activité d'audit; l'organisation de l'audit; les grandes phases d'une mission d'audit; les techniques d'audit. Un chapitre de révision méthodologique et une étude de cas corrigée permettent au lecteur de mettre en pratique les connaissances acquises. Cet ouvrage s'adresse aux auditeurs, aux organisateurs, aux enseignants et aux étudiants. Mémento d'audit interne : méthode de conduite d'une mission [texte imprimé] / Pierre Schick, Auteur ; Serge Evraert, Préfacier, etc. ; Jacques Vera, Préfacier, etc. . - Paris (France) : Dunod, 2007 . - 1 vol. (XIV-217 p.) : ill. ; 22 cm.. - (Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance) .
ISBN : 978-2-10-050590-6
Langues : Français
Catégories : GESTION:658 Administration et gestion des entreprises Mots-clés : Vérification interne France Guides manuels Résumé : Cet ouvrage expose, à travers des fiches synthétiques et pratiques, la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne. Il présente, avec de nombreux exemples et applications pratiques, les étapes permettant d'améliorer l'efficacité d'une mission. La méthode proposée s'appuie sur les normes professionnelles de l'audit et, pour le contrôle interne, sur les travaux récents de l'AMF dont est issu le cadre de référence. L'ouvrage aborde successivement : l'activité d'audit; l'organisation de l'audit; les grandes phases d'une mission d'audit; les techniques d'audit. Un chapitre de révision méthodologique et une étude de cas corrigée permettent au lecteur de mettre en pratique les connaissances acquises. Cet ouvrage s'adresse aux auditeurs, aux organisateurs, aux enseignants et aux étudiants. Réservation
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